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黔西南州紀委(州監察局)2015年財政預算、2014年財政決算及“三公”經費預算公開信息
來源:   作者:   時間:2015-09-10   點擊率:
 

中共黔西南州紀委    黔西南州監察局

2015年財政預算、2014年財政決算及“三公”經費預算公開信息

    

  第一部分 中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)概況

  一、主要職能

  二、部門預算單位構成

  三、部門人員構成

  第二部分 中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)2015年部門預算情況說明

  一、部門預算總體情況

  二、部門預算支出情況

  三、部門預算三公經費情況

  第三部分 中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)2015年部門預算表

一、中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)2015年部門預算收支表  

二、中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)2015年度“三公”經費一般公共預算撥款支出情況表

第四部分 中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)2014年部門結算表

一、2014年部門總收支表(表一)

二、2014年一般公共預算財政撥款收支表(表二)

三、2014年政府性基金預算財政撥款收支表(表三)

四、2014年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(表四)

第五部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分  中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)概況

    一、主要職能

  中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)按照《中國共產黨章程》和《行政監察法》的規定,維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議執行情況,檢查行政機關在遵守和執行法律、法規和州人民政府的決定、命令中的問題。

  二、部門預算單位構成

  中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)(行政單位)、中共黔西南州紀委機關黔西南州非公有制經濟侵權發展投訴中心(財政全額補助事業單位)。

  三、部門人員構成

  中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)總編制57人,含行政編制48人,工勤編制9人。實有人員50人,含行政編制人員41人,工勤編制人員9人。機關離退休人員17人。

    中共黔西南州紀委機關黔西南州非公有制經濟侵權發展投訴中心總編制5人,均為事業編制。實有人員4人,均為事業編制人員。沒有離退休人員。

第二部分 中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)2015年部門預算情況說明

  一、部門預算總體情況

  中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)2015年收入預算總額為646.17萬元。

  1、按支出功能分類:包括一般公共服務支出603.73萬元、住房保障支出42.44萬元。一般公共服務()紀檢監察事務()含行政運行550.73萬元,占預算資金的85.23%;一般行政管理事務53萬元, 占預算資金的8.2%。住房保障支出()住房改革支出()住房公積金()42.44萬元,占預算資金的6.57%。

  2、按支出用途分類:包括基本支出593.17萬元,占預算資金的91.80%;項目支出53萬元,占預算資金的8.2%。

  二、部門預算支出情況

  2015年支出預算總額646.17萬元,主要安排在以下方面:

  1、行政運行財政撥款為550.73萬元,主要用于在職人員工資、離退休人員生活費、保障委局機關及所屬事業單位正常運轉、完成日常工作任務的公用支出。

  2、一般行政管理事務財政撥款為53萬元,主要用于保障紀檢監察業務等。

  3、住房公積金財政撥款為42.44萬元,主要用于財政統發工資在職人員住房公積金補貼。

  三、部門預算三公經費情況

    2015年部門預算中,三公經費預算為19.20萬元。其中:公務用車運行維護費18萬元,公務接待費1.2萬元。

第三部分 中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)2015年部門預算表

 


一、黔西南州(州紀委監察局)2015年部門預算收支表

 

 

 

 

 

單位:元

收入預算

支出預算

科目

金額

功能分類

金額

經濟分類

金額

1.一般公共預算撥款收入

 6,461,758.00

201一般公共服務支出

 6,461,758.00

301.工資福利支出

3,744,679.00 

2.原預算外管理轉一般公共預算管理收入

 

20111 紀檢監察事務

6,461,758.00

  其中:工資性支出(含工資、津補貼、獎勵績效)

3,536,336.00 

 

 

2011101行政運行

5,931,758.00

        社會保障繳費

208,343.00 

 

 

2011102 一般行政管理事務

530,000.00

        其他工資福利支出

 

 

 

 

 

302.商品和服務支出

1,104,941.00 

 

 

 

 

  其中:工會經費

71,171.00 

 

 

 

 

        福利費

21,670.00 

 

 

 

 

        會議經費

50,000.00 

 

 

 

 

        職工公用經費

252,100.00 

 

 

 

 

        車輛經費

180,000.00 

 

 

 

 

        單位商品和服務支出

530,000.00 

 

 

 

 

303.對個人和家庭的補助

1,612,138.00 

 

 

 

 

  其中:離退休費(含津貼補貼)

1,164,898.00 

 

 

 

 

        遺屬補助

22,880.00 

 

 

 

 

        住房公積金

424,360.00 

 

 

 

 

        其他對個人和家庭的補助支出

 

本年收入合計

6,461,758.00

本年支出合計

6,461,758.00

本年支出合計

6,461,758.00

                   

 

二、黔西南州(州紀委監察局)2015年度“三公”經費一般公共預算撥款支出情況表

 

 

 

單位:元

   

年初預算數

“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重

備注

 一、 因公出國(境)費

0

0

 

 二、公務接待費

12,000.00

0.18%

 

 三、公務車購置及運行維護費

0

2.79%

 

     1、公務車運行維護費

180,000.00

2.79%

 

     2、公務車購置費

0

0

 

說明: 1、因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2、公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車等。

3、公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4、“三公”經費公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數,不含執行中追加預算安排。

5、為加強“三公”經費管理,按照國家和省“厲行節約”的相關要求,州級公務車購置費實行總額控制,年初未分配,年度間根據實際情況,按程序審批后分配到具體部門。

 

第四部分 中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)2014年部門結算表

 

黔西南州(州紀委監察局)2014年部門總收支表(表一)

 

 

 

 

 

單位:元

收入預算

支出預算

科目

金額

功能分類

金額

經濟分類

金額

一、財政撥款收入

6,118,313.00 

201一般公共服務支出

6,118,313.00

301.工資福利支出

3,312,338.00 

二、上級補助收入

 

20111 紀檢監察事務

6,118,313.00

  其中:工資性支出(含工資、津補貼、獎勵績效)

3,131,313.00 

三、事業收入

 

2011101行政運行

6,118,313.00

        社會保障繳費

181,025.00 

四、經營收入

 

 

 

        其他工資福利支出

 

五、附屬單位繳款

 

 

 

302.商品和服務支出

1,136,416.00 

 

 

 

 

  其中:工會經費

62,626.00 

 

 

 

 

        福利費

21,390.00 

 

 

 

 

        會議經費

62,000.00 

 

 

 

 

        職工公用經費

231,400.00 

 

 

 

 

        車輛經費

180,000.00 

 

 

 

 

        單位商品和服務支出

 

 

 

 

 

303.對個人和家庭的補助

1,669,559.00 

 

 

 

 

  其中:離退休費(含津貼補貼)

1,277,042.00 

 

 

 

 

        遺屬補助

16,760.00 

 

 

 

 

        住房公積金

375,757.00 

 

 

 

 

        其他對個人和家庭的補助支出

 

本年收入合計

6,118,313.00

本年支出合計

6,118,313.00

本年支出合計

6,118,313.00

黔西南州(州紀委監察局)2014年部門一般公共預算財政撥款收支表(表二)

 

 

 

 

 

單位:元

收入決算

支出決算(財政撥款支出)

科目

金額

功能分類

金額

經濟分類

金額

財政撥款收入

19,541,593.42

201一般公共服務支出

9,432,540.38

301.工資福利支出

4,408,235.93

 

 

20111紀檢監察事務

 

9,432,540.38

  其中:工資性支出(含工資、津補貼、獎勵績效)

4,200,095.29 

 

 

2011101行政運行

5,969,995.63

        社會保障繳費

201,020.64 

 

 

2011199 其他紀檢監察事務

3,462,544.75

        其他工資福利支出

7,120.00 

 

 

213 農林水事務

73,000.00

302.商品和服務支出

4,544,730.30 

 

 

21305 扶貧

73,000.00

  其中:工會經費

62,626.00 

 

 

2130599 其他扶貧支出

73,000.00

        福利費

21,390.00 

 

 

 

 

        會議經費

207,818.00 

 

 

 

 

        職工公用經費

230,400.00 

 

 

 

 

        車輛經費

226,459.27 

 

 

 

 

        單位商品和服務支出(含其他資本性支出)

3,796,037.03

 

 

 

 

303.對個人和家庭的補助

552,574.15 

 

 

 

 

  其中:離退休費(含津貼補貼)

120,003.70 

 

 

 

 

        遺屬補助

16,760.00 

 

 

 

 

        住房公積金

342,810.45 

 

 

 

 

        其他對個人和家庭的補助支出

73,000.00 

本年收入合計

19,541,593.42

本年支出合計

9,505,540.38

本年支出合計

9,505,540.38

 

黔西南州(州紀委監察局)2014年部門政府性基金預算財政撥款收支表(表三)

 

 

 

 

 

單位:元

收入預算

支出預算

科目

金額

功能分類

金額

經濟分類(政府性基金支出)

金額

政府性基金收入

 

 

 

301.工資福利支出

 

 

 

 

 

  其中:工資性支出(含工資、津補貼、獎勵績效)

 

 

 

 

 

        社會保障繳費

 

 

 

 

 

        其他工資福利支出

 

 

 

 

 

302.商品和服務支出

 

 

 

 

 

  其中:工會經費

 

 

 

 

 

        福利費

 

 

 

 

 

        會議經費

 

 

 

 

 

        職工公用經費

 

 

 

 

 

        車輛經費

 

 

 

 

 

        單位商品和服務支出

 

 

 

 

 

303.對個人和家庭的補助

 

 

 

 

 

  其中:離退休費(含津貼補貼)

 

 

 

 

 

        遺屬補助

 

 

 

 

 

        住房公積金

 

 

 

 

 

        其他對個人和家庭的補助支出

 

本年收入合計

 

本年支出合計

 

本年支出合計

 

 

黔西南州(州紀委監察局)2014年度“三公”經費一般公共預算撥款支出情況表(表四)

 

 

 

單位:元

   

部門決算數

“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重

備注

 一、 因公出國(境)費

0

0

 

 二、公務接待費

14,011.50

0.15%

 

 三、公務車購置及運行維護費

226,459.27

2.38%

 

     1、公務車運行維護費

226,459.27

2.38%

 

     2、公務車購置費

0

0

 

補充資料:                                                                                                                                

1.因公出國(境)團組情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。

2.公務用車購置及保有情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車0輛,年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量9輛。

3.公務接待情況:本年度本單位使用公共預 算財政撥款支出的國內公務接待68 批次,480人次,共14,011.50 元;外事接待0批次,0人次,   0元。

說明: 1、因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2、公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車等。

3、公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4、“三公”經費公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數,不含執行中追加預算安排。

5、為加強“三公”經費管理,按照國家和省“厲行節約”的相關要求,州級公務車購置費實行總額控制,年初未分配,年度間根據實際情況,按程序審批后分配到具體部門。

 

 

    第五部分 名詞解釋

1、公共財政預算撥款收入:指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

2、一般公共服務()紀檢監察事務()行政運行():指保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3、一般公共服務()紀檢監察事務()一般行政管理事務():指開展廉政宣傳、巡視工作、黨風廉政建設、民生監督工作、執紀執法等未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4、一般公共服務()紀檢監察事務()大案要案查處():指保障案件檢查工作點的日常運轉及駐點陪護隊伍(武警、公安、辦案人員)的后勤保障工作。

5、住房保障支出()住房改革支出()住房公積金():指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位為職工繳納的住房公積金。

6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務成生的人員支出和公用支出。

7、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業業發展目標所發生的支出。

 

 

 

 

 

 

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